一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************536
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 卫洋 灰斗 20 240.0 卫洋铁簸箕 验收通过 2 利鑫源 10L 垃圾桶 12 72.0 利鑫源10L 验收通过 3 白云 40cm· 纱拖把 60 1200.0 白云40cm· 验收通过 4 星空 塑料袋 20 420.0 星空塑料袋 验收通过 5 星空 塑料袋 300 3000.0 星空塑料袋 验收通过 6 星空 塑料袋 300 1500.0 星空塑料袋 验收通过 7 福源 扫把 塑料扫把 150 900.0 福源扫把 验收通过 8 思密咖 500ML 洗手液 40 640.0 思密咖500ML 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 李娟
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