一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************156
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2025年5月30日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 APMT8605 晨光马克笔60色 2 150.0 晨光/M&GAPMT8605 验收通过 2 晨光 双面胶97350 10 20.0 晨光/M&GAJD97350 验收通过 3 晨光 J6501 中性笔 158 474.0 晨光/M&GJ6501 验收通过 4 金力 JL8791-4 MXS-2301-500潮玩熊兔塑吊保温杯500ML 30 900.0 金力JL8791-4 验收通过 5 匡迪 2115 YB-0792亿本乐成太空杯 30 540.0 匡迪2115 验收通过 6 晨光 办公本子 50 250.0 晨光办公笔记本 验收通过 7 农夫 550ml 矿泉水/纯净水 10 300.0 农夫550ml 验收通过 8 晨光 3X3多彩自粘便条纸100(经典办公)YS-10 15 63.0 晨光/M&GYS-10 验收通过 9 晨光/M&G ASSN2270 剪刀 4 48.0 晨光/M&GASSN2270 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 唐珂
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